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来源:沧源佤族自治县卫生健康局 作者:黄亚琴 时间:2024-10-25 点击率:【 】【 】 |
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监督索引号53092700436100301000 沧源佤族自治县勐董镇卫生院2023年度部门决算 目录 第一部分单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 十二、国有资产使用情况表 十三、2023年度项目支出绩效自评表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分名词解释 第一部分临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院概况 一、主要职能 (一)主要职能 1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,执行国家基本药物改革制度及药品集中采购统一配送政策。 2、根据当地居民对卫生服务的需求,协助当地政府制定和实施初级卫生保健发展规划。 3、开展疾病预防控制;计划免疫、妇幼保健卫生宣传;健康教育与咨询、计划生育技术等公共卫生服务。 4、提供一般常见病、多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务,急症抢救危重病人转诊服务和基本职业卫生学校;医学康复、精神卫生、慢性病管理等综合服务;开展巡回医疗和出诊服务。 5、协助上级卫生行政部门加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导培训,完善和规范乡村卫生服务一体化管理。 (二)2023年度重点工作任务概述 通过开展紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理工作,在县人民医院一体化办公室及县人民医院挂钩帮扶科室外一科指导带教下,我们从根本上转变了过去工作积极主动性不强,医疗卫生服务能力弱,业务提升拓展较慢等一些制约当前分院发展的突出问题,提高了广大群众对基层医疗卫生机构的认可和满意。 强化人员柔性流动,建立向上向下横向纵向流动机制,向下流动开展“传、帮、带、教”,县医院外一科对我分院全体职工及村医,对感控、质控、病例处方的规范书写、环境卫生整改、工作人员仪容仪表的规范等,使村医和分院职工的综合服务能力得到显著提高。在上级主管部门及县人民医院一体化、挂钩帮扶科室外一科大力支持帮助下,分院、卫生室院容院貌及就医环境有效提升,得到广大患者及家属一致好评。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 我单位共设置26个内设机构,包括医务(质控)科、护理部、院感科、病案管理科、门/急诊科、全科医疗科、内(儿)科、外科、妇(产)科、中医科、康复科、药房、库房、检验科、放射科、b超/心电图室、护士站、收费室、医保科、院务办、财务科、党建办、公共卫生科、后勤保障科、信息科、总务科。我单位为二级预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 纳入临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 临沧市沧源佤族自治县勐董镇卫生院2023年末实有人员编制24人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休12人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 第二部分2023年度部门决算表 (详见附件) 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 沧源佤族自治县勐董镇卫生院2023年度收入合计1023.98万元。其中:财政拨款收入643.98万元,占总收入的62.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入304.33万元(含教育收费0.00万元),占总收入的29.72%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入75.67万元,占总收入的7.39%。与上年相比,收入合计减少150.07万元,下降12.78%。其中:财政拨款收入增加16.57万元,增长2.64%;主要原因是每年职工正常晋升和取得较高职称,岗位与薪级工资增加。上级补助收入0.00万元,占总收入的0%;事业收入减少183.16万元,下降37.57%;主要原因是2023年门诊人次和住院病人减少;经营收入0.00万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0%;其他收入增加16.52万元,增长27.92%。主要原因是收到县医院拨入的2020年-2021年医保打包付费结余资金50.41万元,导致其他收入比上年增加。 二、支出决算情况说明 沧源佤族自治县勐董镇卫生院2023年度支出合计1155.41万元。其中:基本支出878.22万元,占总支出的76.01%;项目支出277.18万元,占总支出的23.99%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少113.58万元,下降8.95%。其中:基本支出增加34.46万元,增长4.08%;主要原因是2023年支付2020-2022年卫生院零星工程款,支付疫苗接种点修缮建设工程款、卫生院钢架款、排水工程款;项目支出减少148.04万元,下降34.81%;主要原因是2023年项目支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单,由县卫生局统一提单发放。上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障沧源佤族自治县勐董镇卫生院单位机构正常运转的日常支出878.22万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出518.62万元,占基本支出的59.05%;与上年同期增加135.51万元,同比增长35.37%;主要原因是每年职工正常晋升和取得较高职称,岗位与薪级工资增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费359.60万元,占基本支出的40.95%。与上年同期相比减少101.05万元,同比下降21.93%;主要原因分析是办公设备购置、办公费、印刷费减少。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障沧源佤族自治县勐董镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出277.18万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况1.其他基层医疗卫生机构支出60.45万元;2.基本公共卫生服务133.59万元;3.重大公共卫生服务2.44万元,4.突发公共卫生事件应急处理80.7万元;与上年对比,项目支出减少148.04万元,下降34.81%,主要原因是2023年基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理项目支出的减少,导致2023年项目支出减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 沧源佤族自治县勐董镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出707.11万元,占本年支出合计的61.20%。与上年相比减少83.54万元,下降10.57%,主要原因分析:主要原因是2023年财政拨款支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单拨款,由县卫生局统一提单发放,导致财政拨款支出比上年减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出63.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。与上年对比增加0.15万元,增长0.24%,主要原因是保险费用支出增加,保险基数增加。 9.卫生健康(类)支出619.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。与上年相比减少83.44万元,下降11.87%,主要原因是2023年财政拨款支出中涉及村医部分的基药补助、村医养老保险补助在一卡通提单拨款,由县卫生局统一提单发放,导致财政拨款支出比上年减少。 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出24.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工住房公积金缴纳支出24.52万元,与上年对比减少0.25万元,主要原因是2023年10月辞职一人,导致住房公积金缴纳支出减少。 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 沧源佤族自治县勐董镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.2023年度本单位未发生因公出国(境)活动。 2.2023年度本单位未购买公车。 3.2023年度本单位未安排国(境)外国内公务接待活动。 2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 本单位为事业单位,无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,沧源佤族自治县勐董镇卫生院资产总额699.59万元,其中,流动资产291.29万元,固定资产408.31万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少140.88万元,其中固定资产减少23.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。 四、单位绩效自评情况 通过做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,使部门正常运转,保障部门更好地履行职责;通过实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理,组织开展国家基本药物制度政策宣传会议,使国家基本药物制度政策知晓率达到95%以上,有效推进综合改革顺利进行;通过组织开展0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人员健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务,使城乡居民公共卫生差距不断缩小,居民健康素养水平不断提高,本地区基本公共卫生服务水平不断提高。 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异,为四舍五入形成。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分名词解释 (一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 (二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 (三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 (四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。 (五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。 (六)项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。 (七)自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 监督索引号53092700436100301111 |
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